Orden de Compra. Nº3400-893-SE09 "Elementos Aseo (Elecciones)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-893-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Elementos Aseo (Elecciones)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3400-11097-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 52151,39
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social Viviana Jimenez R.
R.U.T. 9.645.450-3
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel80UnidadTOALLA NOVA DE PAPELTOALLA NOVA DE PAPEL $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.560
47131803
Desinfectantes domésticos23UnidadCLORO 5 LTSCLORO 5 LTS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
47131810
Productos para lavar platos38UnidadLAVALOZA QUIX 200 MLLAVALOZA QUIX 200 ML $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
47131603
Esponjas52UnidadESPONJAS BONOBRILESPONJAS BONOBRIL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOSPAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
47131816
Desodorantes38UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.424 $ 28.424
47131604
Escobas38UnidadESCOBA CON MANGOESCOBA CON MANGO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.284 $ 46.284
47121701
Bolsas de basura57UnidadPAQUETE 10 UNID. BOLSA BASURA 70 X 90 PAQUETE 10 UNID. BOLSA BASURA 70 X 90 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.547 $ 32.547
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETE BOLSA CAMISETA 100 UNIDADESPAQUETE BOLSA CAMISETA 100 UNIDADES $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 274.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.151
TOTAL OC $ 326.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.