Orden de Compra. Nº3400-921-SE09 ""Secretaria de Suboficiales""
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-921-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra "Secretaria de Suboficiales"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-11097-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 18086,9778
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social Viviana Jimenez R.
R.U.T. 9.645.450-3
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos7Unidadquixquix $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidaddanzarinadanzarina $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidadbonobril x 4 u.bonobril x 4 u. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.461
47121701
Bolsas de basura15Unidadbolsa basura 50 x 70bolsa basura 50 x 70 $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidaddesod. air wickdesod. air wick $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319 $ 2.319
52121602
Servilletas120Unidadservilleta miniservilleta mini $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
12131706
Cerillas2Unidadfosforo copihue x 10 u.fosforo copihue x 10 u. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
47131615
Escobillones4Unidadescobillonesescobillones $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
14111704
Papel higiénico3Unidad confort x 4 r.confort x 4 r. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111703
Toallas de papel2Unidadtoalla novatoalla nova $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
39101601
ampolletas halógenas10Unidadampolleta espiralampolleta espiral $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
39101601
ampolletas halógenas3Unidadguantes latexguantes latex $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidadquixquix $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadbolsa basurabolsa basura $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
14111704
Papel higiénico5Unidadconfort doble hojaconfort doble hoja $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14111703
Toallas de papel10Unidadtoalla novatoalla nova $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
47131803
Desinfectantes domésticos0,26kilogramobolsasbolsas $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647
Total Neto $ 95.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.087
TOTAL OC $ 113.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.