Orden de Compra. Nº3402-104-SE15 "ADQUISICIÓN DE GAS "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-104-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 30865,5
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGAR A CRISTIAN ALVAREZ MILLALLANCA

76999871

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTIBLE S.A.
Razón Social ABASTIBLE S.A.
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTIBLE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad450LitroGAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.450 $ 162.450
Total Neto $ 162.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.866
TOTAL OC $ 193.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.