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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3402-112-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LÁPICES GEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
7204,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS |
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Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
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R.U.T. |
78.471.650-3 |
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Sucursal |
INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 48 | | (1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD 1026165 | (1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD; Código: ;Región : XIV
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$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.920
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$ 37.920
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Total Neto
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$ 37.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.205
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 45.125
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.