Orden de Compra. Nº3402-11579-SE08 "SECRETARIA DE OFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-11579-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-37-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 2676,9233
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Trapos3UnidadPAÑO FRANELA AMARILLO MANLACPAÑO FRANELA AMARILLO MANLAC $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128 $ 1.129
12131706
Fósforos3UnidadFOSFORO COPIHUE X10FOSFORO COPIHUE X10 $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737 $ 1.737
47131811
Productos de lavandería1UnidadRINSO BAÑO DE BLANCURA 200GRRINSO BAÑO DE BLANCURA 200GR $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335 $ 335
53131507
Mondadientes2UnidadBROCHETA BAMBU 20CM GOMNBROCHETA BAMBU 20CM GOMN $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568 $ 568
47131603
Esponjas1UnidadESPONJA DORADA MANLAC MED 3UESPONJA DORADA MANLAC MED 3U $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712 $ 712
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadLIMP. POETT BRISA POLAR 900CCLIMP. POETT BRISA POLAR 900CC $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA ASEO AZERO 70X90CMBOLSA ASEO AZERO 70X90CM $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.331
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIAVID. BRIMAX TRAD. REC 500CMLIMPIAVID. BRIMAX TRAD. REC 500CM $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1UnidadCLOROX PUREZA GLASIAR 950MLCLOROX PUREZA GLASIAR 950ML $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410
47131810
Productos para lavar platos2UnidadQUIX 750MLQUIX 750ML $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628 $ 1.629
52121602
Servilletas4UnidadSERV. ELITE COCKTAIL BLANCASERV. ELITE COCKTAIL BLANCA $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 773
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLE ARELA TRAD 250MLLUSTRAMUEBLE ARELA TRAD 250ML $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
14111704
Papel higiénico1UnidadCONFORT BLANCO 16 ROLLO CONFORT BLANCO 16 ROLLO $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
Total Neto $ 14.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.677
TOTAL OC $ 16.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.