Orden de Compra. Nº3402-120-SE13 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-120-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 19141,74
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras2UnidadPINO DIMENS  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
27111508
Sierras1UnidadHOJA SIERRA  $ 8.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.647 $ 8.647
11121610
Maderas duras5UnidadCUBREC DOBL 18MMX2   $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.285 $ 9.285
11121610
Maderas duras2UnidadPINO DIMENS  $ 1.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264 $ 2.264
31151501
Cuerda de algodón1UnidadLIENZA ALGODON  $ 7.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.218 $ 7.218
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCLAVO CTE  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
31161504
Tornillos para metales1UnidadTORNILLO  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.437 $ 3.437
31211904
Brochas1UnidadBROCHA  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
30103205
Enrejado de hierro5UnidadESQUI MET 30X30 MM PERF  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
24112404
Caja3UnidadCAJA  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
31162702
Ruedas6UnidadRUEDA 50MM FRENO   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
11121610
Maderas duras3UnidadTERCIADO ESTRUC PINO   $ 12.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.302 $ 37.302
Total Neto $ 100.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.142
TOTAL OC $ 119.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.