Orden de Compra. Nº
3402-120-SE13
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-120-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
19141,74
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
2
Unidad
PINO DIMENS
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
27111508
Sierras
1
Unidad
HOJA SIERRA
$ 8.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.647
$ 8.647
11121610
Maderas duras
5
Unidad
CUBREC DOBL 18MMX2
$ 1.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.285
$ 9.285
11121610
Maderas duras
2
Unidad
PINO DIMENS
$ 1.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.264
$ 2.264
31151501
Cuerda de algodón
1
Unidad
LIENZA ALGODON
$ 7.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.218
$ 7.218
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
CLAVO CTE
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
TORNILLO
$ 3.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.437
$ 3.437
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
30103205
Enrejado de hierro
5
Unidad
ESQUI MET 30X30 MM PERF
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
24112404
Caja
3
Unidad
CAJA
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.528
31162702
Ruedas
6
Unidad
RUEDA 50MM FRENO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.056
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
DILUYENTE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
11121610
Maderas duras
3
Unidad
TERCIADO ESTRUC PINO
$ 12.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.302
$ 37.302
Total Neto
$ 100.746
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.142
TOTAL OC
$ 119.888
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.