Orden de Compra. Nº3402-124-SE12 "Materiales para Repar. dependencias de la unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-124-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna *
Impuesto 9583,0414
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE  $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.658 $ 2.658
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidaddiluyente acrilico botella 1 lt  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad3m huincha engomada  $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242 $ 1.242
27111508
Sierras2Unidaddisco corte   $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976 $ 1.975
31231308
Tubería de bronce12Unidadcañeria iso negra  $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.692 $ 16.697
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE BRILLANTE TRICOLOR AZUL  $ 4.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.451 $ 4.451
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE BRILLANTE TRICOLOR MANDARIN  $ 4.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.451 $ 4.451
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE BRILLANTE TRICOLOR   $ 4.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.451 $ 4.451
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE TRICOLOR AMARILLO LIMON  $ 4.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.451 $ 4.451
23171509
Soldadura1Unidadsoldadura indura   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
26121635
Rollos de cable6Unidadlanza   $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.937
Total Neto $ 50.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.583
TOTAL OC $ 60.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.