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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3402-124-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA INSTRUCCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
5189,0748 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN |
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Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
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R.U.T. |
78.471.650-3 |
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Sucursal |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102002
| Sobres de laminador | 1 | Caja | REXEL CAJA POUCHES OFICIO 5 ML. | |
$ 15.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.630
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$ 15.630
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44102002
| Sobres de laminador | 1 | Caja | REXEL CAJA POUCHES CARTA 5 ML. | |
$ 11.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.681
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$ 11.681
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Total Neto
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$ 27.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.189
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$ 32.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.