Orden de Compra. Nº3402-125-SE12 "Materiales para Repar. dependencias de la unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-125-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 32572,84
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería7UnidadPORTA PAPEL  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 11.116
40141703
Boquillas de ducha1UnidadJUEGO DUCHA BLANCO  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445
40141716
Sifones en P11UnidadSIFON LVT   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.848 $ 12.848
47121702
Envases para residuos o forros rígidos7UnidadPAPELERO PEDAL  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.764 $ 8.764
30181509
Jabonera8UnidadDISPENSADOR DE JABON  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.136 $ 24.136
46171501
Candados1UnidadCANDADO   $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas11UnidadFLEXIBLE METAL 30 CM  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.316 $ 19.316
27111716
Llave Torx11UnidadLLAVE LAVATORIO  $ 7.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.029 $ 84.029
23153036
Placas de cerrojo2UnidadCERROJO PORTACAN  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 171.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.573
TOTAL OC $ 204.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.