Orden de Compra. Nº3402-129-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-129-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 3566,89072444
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111808
Regla T1UnidadREGLA  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
14111509
Artículos de papelería1UnidadRESMA OFICIO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
44121618
Tijeras1UnidadTIJERAS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
24111503
Bolsas de plástico150UnidadFUNDAS PLASTICAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563
14111509
Artículos de papelería12UnidadPAPEL KRAF  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44122011
Carpetas para archivos13UnidadCARPETAS PLASTICAS  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810 $ 4.807
31201517
Cinta para empaquetar7UnidadSCOTCH  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.883 $ 1.882
Total Neto $ 18.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.567
TOTAL OC $ 22.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.