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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3402-143-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3402-8-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
15408,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-06-2012 |
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Proveedor |
ANWANDTER Y NUSS LTDA. |
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Razón Social |
ANWANDTER Y NUSS LTDA
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R.U.T. |
81.609.600-6 |
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Sucursal |
ANWANDTER Y NUSS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 3 | Unidad | rodillo | |
$ 936,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.808
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$ 2.808
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA | |
$ 1.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.060
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$ 1.060
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA | |
$ 804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 804
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$ 804
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | ESMALTE AL AGUA BASE | |
$ 50.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.942
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$ 50.942
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | ESMALTE AL AGUA | |
$ 19.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.319
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$ 19.319
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA | |
$ 1.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.226
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$ 3.226
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | PINTURA PREPARADA | |
$ 2.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.940
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Total Neto
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$ 81.099
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.409
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$ 96.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.