Orden de Compra. Nº3402-144-SE12 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-144-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2012
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-3-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 27789,78
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidalavalozas quix x 10 litros  $ 11.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.522 $ 23.522
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidabolsa de basura  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.915
47131603
Esponjas30Unidadesponja bonobril  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
47131801
Limpiadores de suelos30Unidadlana de acero  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
12161902
Detergentes surfactantes15Unidadcif crema x 750 ml  $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.005 $ 19.005
47131810
Productos para lavar platos10Unidadantigrasa x 500cc  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadpoett x 4  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
47121812
Raspadores de limpieza30Unidadvirutilla   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
47131502
Paños de limpieza30Unidadpaño sponji  $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.140 $ 31.140
12141901
Cloro Cl10Unidadcloro x 4 litros  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
Total Neto $ 146.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.790
TOTAL OC $ 174.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.