Orden de Compra. Nº3402-148-SE14 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-148-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 20217,577
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SECADO RAPIDO SIPA BLANCO   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597
39111810
Interruptor de lámpara8UnidadPARTIDOR ELECTRICO UNIVERSAL RHILIPS S-10  $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696 $ 1.692
30102212
Plancha de cinc8UnidadPLANCHA ACANALADA ZINCALUM 0,35 MMX 3.66 MTS.  $ 6.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno5UnidadFOCO DICROICO 2 UNID. EMB. ORIENTABLE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERA MANGUERA TITAN A-1004 6-16 MM  $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.728
31231301
Tubería de aleación ferrosa5Metro LinealTUBO FIERRO REDONDO 2" X 1,5 MM  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.431
Total Neto $ 106.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.218
TOTAL OC $ 126.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.