Orden de Compra. Nº3402-149-SE14 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-149-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 67343,8926
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE BRILLANTE TRICOLOR VERDE BOSQUE GLN   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE BRILLANTE TRICOLOR BERMELLON GLN  $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SECADO RAPIDO SIPA BLANCO GLN  $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
11121610
Maderas duras40UnidadPOLINES IMPREGNADOS 4 A 5X2,5 MTS.  $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.040 $ 85.032
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVOS CORRIENTES 4"X8  $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.658
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVOS CORRIENTES DE 2"X12  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.357
30111603
Cal hidráulica50kilogramoCAL HIDRAULICA 6  $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.685
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre2kilogramoALAMBRE GALVANIZADO #14  $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066 $ 2.065
31231311
Tubería de hierro121Metro LinealTUBO FIERRO REDONDO 2"X1,5 MM  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.606 $ 155.618
11162111
Malla4Metro LinealMALLA HARNERO 3/4" X 14X1 MTS.  $ 4.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.116 $ 19.116
31231311
Tubería de hierro12Metro LinealTUBO FIERRO RECTANGULAR 50X30X2,0 MM  $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.304 $ 23.306
Total Neto $ 354.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.344
TOTAL OC $ 421.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.