Orden de Compra. Nº
3402-165-SE13
"
MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-165-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
23949,3895397
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
9
Unidad
PEGAMENTO
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.517
$ 5.521
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad
RESMA OFICIO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.220
$ 45.210
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
PILOT BOLIGRAFO 0.7
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
PILOT BOLIGRAFO 0.7 ROJO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad
FUNDAS PLASTICAS OFICIO
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.295
$ 8.294
44122010
Divisores
10
Unidad
SEPARADORES
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.377
44122016
Sujeta documentos
10
Unidad
ACCO CLIPS
$ 1.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.252
44122104
Clips para papel
15
Unidad
CLIPS
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.025
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETAS
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.085
$ 11.092
Total Neto
$ 126.049
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.949
TOTAL OC
$ 149.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.