Orden de Compra. Nº3402-165-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-165-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 23949,3895397
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable9UnidadPEGAMENTO  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.517 $ 5.521
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadRESMA OFICIO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.210
44121701
Lápiz pasta20UnidadPILOT BOLIGRAFO 0.7  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
44121701
Lápiz pasta10UnidadPILOT BOLIGRAFO 0.7 ROJO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
24111503
Bolsas de plástico3UnidadFUNDAS PLASTICAS OFICIO  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.294
44122010
Divisores10UnidadSEPARADORES   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.377
44122016
Sujeta documentos10UnidadACCO CLIPS   $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.252
44122104
Clips para papel15UnidadCLIPS  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETAS  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.085 $ 11.092
Total Neto $ 126.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949
TOTAL OC $ 149.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.