|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3402-173-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.066-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.066-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
6386,546 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JAIME VILLARROEL BELTRAN |
|
Razón Social |
JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
|
|
R.U.T. |
9.015.462-1 |
|
Sucursal |
JAIME VILLARROEL BELTRAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44102001
| Lámina para plastificar | 200 | Unidad | LAMINA TERM. 125 MIC. OFICIO | |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.600
|
$ 33.613
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.613
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.387
|
|
$ 40.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.