Orden de Compra. Nº3402-183-SE13 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-183-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 74241,93
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA  $ 57.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.346 $ 173.346
23231602
Rodillo de terminación4UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.632 $ 11.632
31211904
Brochas1UnidadBROCHA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA  $ 65.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.118 $ 65.118
31151604
Cadena común de adujadas45UnidadCADENA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.340 $ 56.340
31163215
Perno estriado24UnidadPERNO  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.096 $ 36.096
46171501
Candados3UnidadCANDADO  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705
11101712
Aleación ferrosa1UnidadFE PLANO  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
27112801
Brocas1UnidadBROCAS  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
27112801
Brocas1UnidadBROCA PERCUSION  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
27112823
Cadenas de corte1UnidadDISCO CORTE  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
32141108
Clavijas de electrodo2UnidadELECTRODO  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
11101712
Aleación ferrosa1UnidadFIERRO 6MM  $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661 $ 661
27112801
Brocas1UnidadBROCAS  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
Total Neto $ 390.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.242
TOTAL OC $ 464.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.