Orden de Compra. Nº
3402-183-SE13
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-183-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
74241,93
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
ESMALTE AL AGUA
$ 57.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.346
$ 173.346
23231602
Rodillo de terminación
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO
$ 2.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.632
$ 11.632
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA
$ 65.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.118
$ 65.118
31151604
Cadena común de adujadas
45
Unidad
CADENA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.340
$ 56.340
31163215
Perno estriado
24
Unidad
PERNO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.096
$ 36.096
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADO
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.705
$ 27.705
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
FE PLANO
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCAS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA PERCUSION
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
27112823
Cadenas de corte
1
Unidad
DISCO CORTE
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
32141108
Clavijas de electrodo
2
Unidad
ELECTRODO
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
FIERRO 6MM
$ 661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 661
$ 661
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCAS
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
Total Neto
$ 390.747
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.242
TOTAL OC
$ 464.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.