Orden de Compra. Nº3402-2-SE14 "utieles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-2-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra utieles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 41331,27
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1Unidadomo de 15 kilos  $ 20.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.591 $ 20.591
24111503
Bolsas de plástico30Unidadbolsa basura superior  $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.880 $ 32.880
47131618
Mopas húmedas10Unidadtraperos doble hojal  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidadcif cloro gel  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidadclorox 4 litros  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131615
Escobillones2Unidadescobillones  $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844 $ 2.844
14111703
Toallas de papel2Unidadtoalla x 250 metros  $ 10.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.310 $ 20.310
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidadpoett 5 litros  $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.085 $ 47.085
47131810
Productos para lavar platos1Unidadlavaloza de 10 litros  $ 12.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.751 $ 12.751
14111704
Papel higiénico4Unidadhigiénico jumbo de 600 metros  $ 13.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.352 $ 53.352
Total Neto $ 217.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.331
TOTAL OC $ 258.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.