Orden de Compra. Nº
3402-2-SE14
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utieles de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-2-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
utieles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
41331,27
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
omo de 15 kilos
$ 20.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.591
$ 20.591
24111503
Bolsas de plástico
30
Unidad
bolsa basura superior
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.880
$ 32.880
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
traperos doble hojal
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Unidad
cif cloro gel
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
clorox 4 litros
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
47131615
Escobillones
2
Unidad
escobillones
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.844
$ 2.844
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
toalla x 250 metros
$ 10.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.310
$ 20.310
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
poett 5 litros
$ 3.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.085
$ 47.085
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
lavaloza de 10 litros
$ 12.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.751
$ 12.751
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
higiénico jumbo de 600 metros
$ 13.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.352
$ 53.352
Total Neto
$ 217.533
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.331
TOTAL OC
$ 258.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.