Orden de Compra. Nº3402-202-SE14 "UTILES DE ESCRITORIO PARA CURSO DE CONDUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-202-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO PARA CURSO DE CONDUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 7225,5347
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121634
Rollos dispensadores de pegamento2BarraPEGAMENTO BARRA FABER 40 GR  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARP. RHEIN TRANSPARENTE OFICIO NEGRO FAS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIVADOR  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH TRANSPARENTE 60X18 HAND C-280  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
44111516
Agendas1UnidadAGENDA TORRE SAFARI 25200  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
60121535
Goma de borrar1UnidadGOMA FULTON 1838100/103561  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 80
44122104
Clips para papel1UnidadDOBLE CLIP TORRE 32 MM X 12  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
44121701
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ PTA. FIBRA MONAMI AQUA-PLUS C/SURTI  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
60121524
Bolígrafos de gel1UnidadLAPIZ TINTA GEL PILOT SUPER GEL AZUL  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44122104
Clips para papel1UnidadCLIPS METALICO FULTONS 33 MM  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
44121708
Marcadores1UnidadMARC. PIZARRA ARTEL AZUL  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44121708
Marcadores1UnidadMARC. PIZARRA ARTEL ROJA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PERMANENTE ARTEL P/RDA. ROJO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PERMANENTE ARTEL P/RDA. AZUL  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCUCHILLO CARTONERO ARTEL/HAND C/RIEL  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
44121706
Lápices de madera1UnidadLAPIZ GRAFITO FABER UNIDAD  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR TORRE OFICIO L/DELGADO  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA BASICA 7" TORRE  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadPAPEL EQUALIT OFICIO X 500  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
14111610
Cartulina1UnidadCARTULINA OPALINA CARTA TELA X 100 BCA  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
Total Neto $ 38.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.226
TOTAL OC $ 45.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.