Orden de Compra. Nº3402-204-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-204-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 13476,7
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31162001
Puntas1UnidadPUNTAS  $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133 $ 1.133
11121610
Maderas duras16UnidadPINO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.344 $ 17.344
11121610
Maderas duras4UnidadPINO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSELLADO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
11121610
Maderas duras4UnidadPINO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
11121610
Maderas duras2UnidadPINO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
11121610
Maderas duras4UnidadPINO  $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVOS CTE  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVO CTE  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVO CTE  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
Total Neto $ 70.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.477
TOTAL OC $ 84.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.