Orden de Compra. Nº
3402-210-CM15
"
ADQUISICION DE MAT DE REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-210-CM15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MAT DE REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
48695,2102
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SUR
Razón Social
ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T.
81.609.600-6
Sucursal
FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas
4
(914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD 929280
(914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD; Código: ;Región : XIV
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
31211904
2239-10-LP12
Brochas
3
(914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD 929281
(914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : XIV
$ 1.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.057
$ 3.057
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
3
(914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN 929779
(914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN; Código: ;Región : XIV
$ 55.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.779
$ 166.779
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte
1
(914901) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL CAFE MORO 946 CC 929901
(914901) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL CAFE MORO 946 CC; Código: ;Región : XIV
$ 4.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.798
$ 4.798
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
1
(915029) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO 18 L 930029
(915029) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO 18 L; Código: ;Región : XIV
$ 40.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.866
$ 40.866
31201602
2239-10-LP12
Pastas
1
(915347) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 15 KG 930347
(915347) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 15 KG; Código: ;Región : XIV
$ 6.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.854
$ 6.854
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661
(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XIV
$ 2.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
27111909
2239-10-LP12
Espátulas
3
(918100) ESPÁTULA YORK PARA REMOVER PINTURAS, 100 MM 933100
(918100) ESPÁTULA YORK PARA REMOVER PINTURAS, 100 MM; Código: ;Región : XIV
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
31201606
2239-10-LP12
Calafateos
1
(919478) TAPAGOTERA AGOREX TARRO 200 GR 934478
(919478) TAPAGOTERA AGOREX TARRO 200 GR; Código: ;Región : XIV
$ 1.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.491
$ 1.491
Total Neto
$ 261.521
Descuento
$ 5.230
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.695
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 304.986
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.