Orden de Compra. Nº3402-210-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-210-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 242234,8551
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67 $ 67
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 52.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.700 $ 263.700
30161508
Rodillo de papel pintado13UnidadRODILLO  $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.766 $ 38.762
31211501
Pinturas al esmalte7UnidadESMALTE AL AGUA TINETA  $ 52.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.173 $ 369.174
31211904
Brochas10UnidadBROCHA  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.128
31211501
Pinturas al esmalte13UnidadCERESTAIN PALO DE ROSA  $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.221 $ 169.217
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadESMALTE AL AGUA  $ 52.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.434 $ 316.435
31211904
Brochas1UnidadBROCHA  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadESMALTE SINT BASE   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.788 $ 100.790
Total Neto $ 1.274.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.235
TOTAL OC $ 1.517.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.