|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3402-210-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3402-4-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.066-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.066-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
111514,1806 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-08-2013 |
|
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA | |
$ 3.437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.748
|
$ 13.748
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA | |
$ 1.633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.532
|
$ 6.531
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | PINTURA PISOS ROJO | |
$ 14.991,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.982
|
$ 29.981
|
31211603
| Pintura secante | 3 | Unidad | PZA FACHADA B INTERMEDIA | |
$ 48.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.710
|
$ 145.709
|
31162704
| Puntas de rodillo | 6 | Unidad | RODILLO CHIPORRO | |
$ 2.908,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.448
|
$ 17.450
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 7 | Unidad | ESMALTE AL AGUA | |
$ 53.159,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 372.113
|
$ 372.113
|
47121802
| Removedores | 1 | Unidad | CERA VIRGEN SINTETICA 1/4 KG | |
$ 1.384,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.384
|
$ 1.384
|
|
|
Total Neto
|
$ 586.917
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 111.514
|
|
$ 698.431
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.