Orden de Compra. Nº3402-210-SE13 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-210-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 111514,1806
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.748 $ 13.748
31211904
Brochas4UnidadBROCHA  $ 1.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532 $ 6.531
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPINTURA PISOS ROJO   $ 14.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.982 $ 29.981
31211603
Pintura secante3UnidadPZA FACHADA B INTERMEDIA   $ 48.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.710 $ 145.709
31162704
Puntas de rodillo6UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.448 $ 17.450
31211501
Pinturas al esmalte7UnidadESMALTE AL AGUA  $ 53.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.113 $ 372.113
47121802
Removedores1UnidadCERA VIRGEN SINTETICA 1/4 KG  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384 $ 1.384
Total Neto $ 586.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.514
TOTAL OC $ 698.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.