Orden de Compra. Nº
3402-22-SE13
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-22-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
49951,5719
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social
ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T.
81.609.600-6
Sucursal
ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
CLAVOS CORRIENTES DE 4" X 8
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.411
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
CLAVOS
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.411
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
PASTA MURO
$ 18.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.772
$ 18.772
31162001
Puntas
2
Unidad
SKIL SET PUNTAS
$ 2.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.162
$ 4.162
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA BANDA
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.980
$ 12.978
31162001
Puntas
2
Unidad
JUEGO DE PUNTAS
$ 1.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.478
$ 3.478
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA MADERA
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
ESMALTE AL AGUA
$ 42.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.024
$ 126.025
30161508
Rodillo de papel pintado
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.335
$ 15.335
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
DEWALT DISCO SIERRA
$ 11.771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.542
$ 23.542
11121610
Maderas duras
15
Unidad
MADERA PINO
$ 837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.555
$ 12.555
11121610
Maderas duras
20
Unidad
MADERA DE PINO
$ 1.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.980
$ 28.980
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA
$ 2.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.626
$ 13.624
Total Neto
$ 262.903
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.952
TOTAL OC
$ 312.855
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.