Orden de Compra. Nº3402-22-SE13 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-22-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 49951,5719
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVOS CORRIENTES DE 4" X 8   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.411
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVOS  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.411
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA MURO  $ 18.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.772 $ 18.772
31162001
Puntas2UnidadSKIL SET PUNTAS  $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.162 $ 4.162
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA BANDA  $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.978
31162001
Puntas2UnidadJUEGO DE PUNTAS  $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.478 $ 3.478
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA  $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.024 $ 126.025
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.335 $ 15.335
27112802
Hojas de sierra2UnidadDEWALT DISCO SIERRA  $ 11.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.542 $ 23.542
11121610
Maderas duras15UnidadMADERA PINO  $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.555 $ 12.555
11121610
Maderas duras20UnidadMADERA DE PINO  $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
31211904
Brochas6UnidadBROCHA  $ 2.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.626 $ 13.624
Total Neto $ 262.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.952
TOTAL OC $ 312.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.