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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3402-222-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Alimentos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3402-30-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
326391,97196 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2013 |
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Proveedor |
SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO |
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Razón Social |
SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO
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R.U.T. |
50.862.550-2 |
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Sucursal |
SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 367 | Unidad | | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.210
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$ 231.302
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50181901
| Pan fresco | 961,95 | kilogramo | pan de guarnición | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 961.950
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$ 961.950
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50181901
| Pan fresco | 524,6 | kilogramo | pan de campaña | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 524.600
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$ 524.600
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Total Neto
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$ 1.717.852
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 326.392
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$ 2.044.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.