Orden de Compra. Nº3402-23-SE13 "ALIMENTO Y BEBIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-23-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO Y BEBIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 18201,6789
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO
Razón Social SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO
R.U.T. 50.862.550-2
Sucursal SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos30UnidadCOLACIONES   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.790 $ 95.798
Total Neto $ 95.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.202
TOTAL OC $ 114.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.