Orden de Compra. Nº3402-236-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-236-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 8046,9814049
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA C. COLOR  $ 9.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.008 $ 9.008
44122001
Archivadores de fichas11UnidadARCHIVADOR  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.725 $ 10.723
44122104
Clips para papel5UnidadCLIPS  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCH  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 672
44121802
Líquido corrector6UnidadCORRECTOR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.345
14111606
Papel artístico o papel Kraft10UnidadPAPEL KRAF  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
13111016
Polietileno2UnidadPOLIETILENO  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
44122103
Corchetes5UnidadCORCHETES  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44121704
Lápiz pasta1UnidadPAPER MATE CJ.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 42.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.047
TOTAL OC $ 50.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.