Orden de Compra. Nº
3402-236-SE13
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-236-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
8046,9814049
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
OPALINA C. COLOR
$ 9.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.008
$ 9.008
44122001
Archivadores de fichas
11
Unidad
ARCHIVADOR
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.725
$ 10.723
44122104
Clips para papel
5
Unidad
CLIPS
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.008
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
SCOTCH
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 672
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
CORRECTOR
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.345
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
PAPEL KRAF
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
13111016
Polietileno
2
Unidad
POLIETILENO
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.202
$ 6.202
44122103
Corchetes
5
Unidad
CORCHETES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
PAPER MATE CJ.
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 42.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.047
TOTAL OC
$ 50.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.