Orden de Compra. Nº3402-264-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-264-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 34493,5633
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadESMALTE AL AGUA  $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.656 $ 20.655
30161701
Alfombrado7UnidadALFOMBRA CANNON  $ 11.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.514 $ 80.514
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA BANDA  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.701
31161503
Clavo-tornillo1404UnidadTORNILLO MADERA  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 6.346
31162704
Puntas de rodillo5UnidadRODILLO  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.335 $ 15.336
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadCERESTAIN   $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.051 $ 39.050
31211904
Brochas6UnidadBROCHA  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.678 $ 9.677
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadEQUIPO FLUORESCENTE  $ 5.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.116 $ 5.116
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTUBO FLUORESCENTE  $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
Total Neto $ 181.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.494
TOTAL OC $ 216.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.