Orden de Compra. Nº3402-275-SE08 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-275-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2008
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas GUIA Nº 0076820 $ 69.104 SECRETARIA DE SUBOFICIALES
Proveniente de Licitación 3402-37-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna -1
Impuesto 11545,932749
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza25UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLA FINA MEDMANLAC # 2 $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
47131603
Esponjas4UnidadEsponjasESPONJ ANAT C/FIBRA 3X2 MANLAC $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.839
12181501
Ceras sintéticas39UnidadCeras sintéticasCERA PARQUETINA CAOB SACH 300C $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.703 $ 14.715
14111704
Papel higiénico3UnidadPapel higiénicoCONFORT BLANCO 16 ROLLOS $ 3.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.525 $ 9.524
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadRaspadores de limpiezaMAGO PADS S/JABON 12 UN VIRUTEX $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.298
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalCIF VERDE CREMA 750ML. $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.493 $ 2.493
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalCIF CREMA C/CLORO 750 GR $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.493 $ 2.493
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadAbrillantadores o acabados de suelosLIMP POETT LAVANDA 900CC $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.364 $ 8.360
14111703
Toallas de papel6UnidadToallas de papelTOALLA ABOLENGO 3 ROLLOS $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.332 $ 4.331
14111705
Servilletas de papel20UnidadServilletas de papelSERV. ABOLENGO COCTAIL PACK 3 UN $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.613
Total Neto $ 60.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.546
TOTAL OC $ 72.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.