Orden de Compra. Nº3402-281-SE12 "UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-281-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2012
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 16436,116117
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad no definidaSTIC ARTEL  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
44111808
Regla T5UnidadREGLA  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965 $ 966
60121502
Rotuladores de base disolvente15UnidadPLUMON  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCARTONERO  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
24111503
Bolsas de plástico1UnidadFUNDAS PLASTICAS  $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadLAPIZ TRANSPARENTE  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETES  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.613
44122001
Archivadores de fichas8UnidadARCHIVADOR  $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.608 $ 11.610
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
13111016
Polietileno1UnidadPOLIETILENO  $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.739 $ 2.739
31201509
Cinta adhesiva de nilon5UnidadSELLOCINTA  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849
44122011
Carpetas para archivos18UnidadCARPETA  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.655
60121124
Papel kraft10UnidadPAPEL KRAFT  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121802
Líquido corrector8UnidadCORRECTOR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadBIC GRAFITO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.176
14111509
Artículos de papelería8UnidadRESMA  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.084
44121701
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.269
44121701
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ AZUL  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.269
31201509
Cinta adhesiva de nilon7UnidadSCOTCH CRISTAL 18X30 MT  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938 $ 941
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
44121708
Marcadores8UnidadDESTACADOR  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952 $ 1.950
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849
Total Neto $ 86.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.436
TOTAL OC $ 102.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.