Orden de Compra. Nº3402-282-SE12 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-282-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 20955,881717
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadRESMA DE OFICIO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.210
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE ASISTENCIA  $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols2UnidadTERMOLAMINADO  $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
13111016
Polietileno4UnidadPOLIETILENO  $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.956 $ 10.958
44121701
Lápiz pasta1Unidadlapiz gel  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
14111531
Libros o cuadernos de registro14UnidadCUADERNO  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.944 $ 6.941
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
60121124
Papel kraft30UnidadTERMOLAMINADO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
Total Neto $ 110.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.956
TOTAL OC $ 131.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.