Orden de Compra. Nº3402-285-SE12 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-285-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 6913,443607
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO DE ACTAS  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
60121124
Papel kraft40UnidadPLIEGO PAPEL KRAFT  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.370
44121712
Recambios para marcadores10UnidadPLUMONES PERMANENTES  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACOS  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.714
13111016
Polietileno1UnidadPOLIETILENO  $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.739 $ 2.739
14111610
Cartulina40UnidadCARTULINA ROJA  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.378
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADORES  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950
Total Neto $ 36.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.913
TOTAL OC $ 43.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.