Orden de Compra. Nº3402-305-SE13 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-305-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 39670,29
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos19UnidadLAVALOZAS  $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.269 $ 14.269
47121701
Bolsas de basura19UnidadBOLSA DE BASURA 70X90  $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.996 $ 12.996
47131502
Paños de limpieza19UnidadPAÑO SPONJI  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.710 $ 20.710
47131816
Desodorantes19UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810
47131803
Desinfectantes domésticos19UnidadPASTILLAS WC   $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
12141901
Cloro Cl19UnidadCLORO  $ 2.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.263 $ 43.263
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos19UnidadCERA   $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.741 $ 19.741
47131618
Mopas húmedas38UnidadTRAPERO  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.930 $ 46.930
47131803
Desinfectantes domésticos19UnidadPOETT 900ML  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670
47131502
Paños de limpieza38UnidadPAÑO AMARILLO  $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.436 $ 8.436
Total Neto $ 208.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.670
TOTAL OC $ 248.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.