Orden de Compra. Nº
3402-305-SE13
"
UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-305-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
39670,29
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
19
Unidad
LAVALOZAS
$ 751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.269
$ 14.269
47121701
Bolsas de basura
19
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.996
$ 12.996
47131502
Paños de limpieza
19
Unidad
PAÑO SPONJI
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.710
$ 20.710
47131816
Desodorantes
19
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.810
$ 18.810
47131803
Desinfectantes domésticos
19
Unidad
PASTILLAS WC
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.966
$ 5.966
12141901
Cloro Cl
19
Unidad
CLORO
$ 2.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.263
$ 43.263
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
19
Unidad
CERA
$ 1.039,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.741
$ 19.741
47131618
Mopas húmedas
38
Unidad
TRAPERO
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.930
$ 46.930
47131803
Desinfectantes domésticos
19
Unidad
POETT 900ML
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.670
$ 17.670
47131502
Paños de limpieza
38
Unidad
PAÑO AMARILLO
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.436
$ 8.436
Total Neto
$ 208.791
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.670
TOTAL OC
$ 248.461
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.