Orden de Compra. Nº3402-312-SE11 "materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-312-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-48-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna *
Impuesto 17332,37
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas1Unidadcera crema roja 20 lts.  $ 37.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.673 $ 37.673
12181501
Ceras sintéticas20Unidadcera crema virginia 200gr  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
47121605
Limpiadores de suelo10Unidadpoet liquido 900 cc  $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.770 $ 5.770
47121605
Limpiadores de suelo17Unidadvirutilla mediana nº 4  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.338 $ 5.338
47121603
Pulidores de suelo8Unidadescobillón tradicional  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.624 $ 10.624
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Unidadcloro clorox 1 lt  $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.910 $ 4.910
47131804
Productos de limpieza de amoniaco8Unidadarom en aerosol 360cc  $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.448 $ 6.448
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsas basura 80x110 pqte.  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
Total Neto $ 91.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.332
TOTAL OC $ 108.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.