Orden de Compra. Nº3402-317-SE12 "UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-317-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2012
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 66052,940564
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadRESMA OFICIO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.050 $ 113.025
14111509
Artículos de papelería30UnidadRESMA CARTA  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.731
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols6UnidadCAJA POUCHES  $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.378 $ 105.378
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADORES  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.168
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PILOT  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
31201603
Gomas20UnidadGOMA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.706
Total Neto $ 347.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.053
TOTAL OC $ 413.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.