Orden de Compra. Nº3402-391-SE10 "INSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-391-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2010
Nombre de la Orden de Compra INSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 30977,95644
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel6CajaCLIP  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109
44121708
Marcadores10DocenaPLUMONES PARA PIZARRA  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.613
44121708
Marcadores10UnidadPLUMONES PERMANENTES  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSELLOCINTA TRANSPARENTE  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.697
41111604
Reglas5UnidadREGLA 30 CM  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 714
60121302
Cuchillo cartonero4UnidadCORTA CARTONES  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.782
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295 $ 2.294
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
44121701
Lápiz pasta17UnidadLAPIZ PASTA  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.145 $ 3.143
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidadpapel tamaño oficio  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.040 $ 45.042
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidadpapel tamaño carta  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.866
14111511
Papel de escribir15Unidadpost-it 76 x 76 mm  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.176
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS RAPIDAS AZULES  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.412
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44121708
Marcadores12UnidadLAPIZ DESTACADOR  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.924
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadSCOTCH   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTA GEL  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
Total Neto $ 163.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.978
TOTAL OC $ 194.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.