Orden de Compra. Nº3402-40-SE13 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-40-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 8728,8231398
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
13111059
Resinas plásticas1UnidadFUNDAS PLASTICAS DE OFICIO  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA  $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244
44122001
Archivadores de fichas3UnidadLOMO ARCHIVADOR  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES  $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA  $ 18.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.655 $ 18.655
44122001
Archivadores de fichas1UnidadFORRO ARCHIVADOR  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
Total Neto $ 45.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.729
TOTAL OC $ 54.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.