Orden de Compra. Nº3402-44-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-2-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-44-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-2-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 3840,47
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidadcloro  $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527 $ 527
12161902
Detergentes surfactantes1Unidadcif crema  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625 $ 1.625
14111520
Papel secante1Unidadtoalla de papel  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319
14111705
Servilletas de papel1Unidadservilletas  $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181 $ 181
24111503
Bolsas de plástico1Unidadbolsa de basura  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411 $ 411
30181511
Inodoros1Unidadpastillas de wc  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915 $ 915
47121802
Removedores1Unidadcera para piso de madera  $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617 $ 617
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidadsopapo  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403 $ 2.403
47131618
Mopas húmedas1Unidadtrapero  $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352 $ 1.352
47131603
Esponjas1Unidadesponja  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127 $ 127
47131615
Escobillones1Unidadescobillon  $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422 $ 1.422
47131611
Palas para basura1Unidadpala de plastico con mango  $ 2.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506 $ 2.506
47131813
Limpia Pantalla1Unidadlimpia vidrios de 500 ml con dispensador.  $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326 $ 1.326
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidadlustra muebles 500 ml  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidadlysoform  $ 1.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934 $ 1.934
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidadsapolio  $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364 $ 364
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidadpoett  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988 $ 988
47131816
Desodorantes1Unidaddesodorante ambiental  $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085 $ 1.085
53131608
Jabones1Unidadjabon liquido 1lt  $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951 $ 951
Total Neto $ 20.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.840
TOTAL OC $ 24.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.