Orden de Compra. Nº
3402-44-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-2-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-44-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-2-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
3840,47
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
cloro
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 527
$ 527
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
cif crema
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.625
$ 1.625
14111520
Papel secante
1
Unidad
toalla de papel
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
servilletas
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181
$ 181
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
bolsa de basura
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 411
$ 411
30181511
Inodoros
1
Unidad
pastillas de wc
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 915
$ 915
47121802
Removedores
1
Unidad
cera para piso de madera
$ 617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 617
$ 617
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
sopapo
$ 2.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.403
$ 2.403
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
trapero
$ 1.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.352
$ 1.352
47131603
Esponjas
1
Unidad
esponja
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127
$ 127
47131615
Escobillones
1
Unidad
escobillon
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.422
$ 1.422
47131611
Palas para basura
1
Unidad
pala de plastico con mango
$ 2.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.506
$ 2.506
47131813
Limpia Pantalla
1
Unidad
limpia vidrios de 500 ml con dispensador.
$ 1.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.326
$ 1.326
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
lustra muebles 500 ml
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
lysoform
$ 1.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.934
$ 1.934
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
sapolio
$ 364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 364
$ 364
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
poett
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 988
$ 988
47131816
Desodorantes
1
Unidad
desodorante ambiental
$ 1.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.085
$ 1.085
53131608
Jabones
1
Unidad
jabon liquido 1lt
$ 951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 951
$ 951
Total Neto
$ 20.213
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.840
TOTAL OC
$ 24.053
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.