Orden de Compra. Nº
3402-46-SE13
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-46-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
14321,8479832
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151502
Fibras de nilon
2
Unidad
SET DE FUNDAS
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.529
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
POST IT
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
14111514
Bloques para mensajes
2
Unidad
BLOCK APUNTES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
PILOT G1- 1.0 AZUL
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.664
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
PILOT G1-1.0 ROJO
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.899
44121706
Lápices de madera
4
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536
$ 538
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
OPALINA
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.571
$ 8.571
44121605
Dispensador de cinta
1
Unidad
JK SET ESCRITORIO
$ 27.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.395
$ 27.395
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTAS DE REGALO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
60121119
Papel de regalo
5
Unidad
PAPEL DE REGALO
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.849
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
BANDERITAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.479
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
PAPELRO DE CUERO
$ 7.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.244
$ 7.244
44122001
Archivadores de fichas
2
Unidad
ARCHIVADOR
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.529
Total Neto
$ 75.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.322
TOTAL OC
$ 89.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.