Orden de Compra. Nº3402-46-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-46-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 14321,8479832
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nilon2UnidadSET DE FUNDAS  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.529
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadPOST IT  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
14111514
Bloques para mensajes2UnidadBLOCK APUNTES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
44121701
Lápiz pasta10UnidadPILOT G1- 1.0 AZUL  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664
44121701
Lápiz pasta3UnidadPILOT G1-1.0 ROJO  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899
44121706
Lápices de madera4UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 538
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadOPALINA  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
44121605
Dispensador de cinta1UnidadJK SET ESCRITORIO   $ 27.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.395 $ 27.395
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTAS DE REGALO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
60121119
Papel de regalo5UnidadPAPEL DE REGALO  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadBANDERITAS  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadPAPELRO DE CUERO  $ 7.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.244 $ 7.244
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.529
Total Neto $ 75.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.322
TOTAL OC $ 89.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.