|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3402-508-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UTILES ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3402-5-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
|
|
R.U.T. |
61.101.066-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
820,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANWANDTER Y NUSS LTDA. |
|
Razón Social |
ANWANDTER Y NUSS LTDA
|
|
R.U.T. |
81.609.600-6 |
|
Sucursal |
ANWANDTER Y NUSS LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131604
| Escobas | 2 | Unidad | ESCOBILLON ESTRELLA Nº75 | |
$ 1.310,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.620
|
$ 2.619
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | kilogramo | CERA P/PISOS BARIK AMARILLA | |
$ 1.698,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.698
|
$ 1.698
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.317
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 820
|
|
$ 5.137
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.