Orden de Compra. Nº3402-520-SE06 "3402-139-LE06"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-520-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2006
Nombre de la Orden de Compra 3402-139-LE06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas GUIA Nº 47096 CASINO OFICIALES
Proveniente de Licitación 3402-139-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 8399,756968
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA.
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos4UnidadProductos para lavar platosLAVALOZAS MAGIK 2LT $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
47131810
Productos para lavar platos3UnidadProductos para lavar platosQUIX 750ML $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.409 $ 2.410
47131602
Traperos4UnidadTraperosTRAPERO ALGODON CLEAN CON OJAL $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.582
47131602
Traperos2UnidadTraperosESPONJA MULT. 6UN. VIDELA $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
15121517
Jabones lubricantes2UnidadJabones lubricantesJABON GLIC AGUAS TERMALES $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542 $ 1.541
47131501
Trapos2UnidadTraposPAÑO ESP ULTRA ABS 10U $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.078 $ 3.077
15121517
Jabones lubricantes2UnidadJabones lubricantesJABON LE SANCY LQ 900 $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesAIRWICK FRESH MATIC LAV $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos2UnidadProductos para limpiar o pulir zapatosBETUN 4 NEGRO 70GR $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 768
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavanderíaOMO ULTRA MATIC 2K $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetarPALSTIALUSA ECON 50X20MT $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353 $ 1.354
14111704
Papel higiénico2UnidadPapel higiénicoCONFORT JUNIOR 16 ROLLOS $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.753
14111703
Toallas de papel16UnidadToallas de papelPACK FAMILIAR ELITE 200UN $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.355
47131816
Desodorantes6UnidadDesodorantesLYSOL SUPERFICIE 900ML $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372 $ 3.373
47121701
Bolsas de basura6UnidadBolsas de basuraBOLSA ASEO AZERO 70X90CM $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadProductos de limpieza de amoniacoCLOROX LAVANDA 950ML $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304 $ 2.304
Total Neto $ 44.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 8.400
TOTAL OC $ 52.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.