Orden de Compra. Nº3402-526-SE06 "3402-155-LE06"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-526-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra 3402-155-LE06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas GUIA Nº47119 CASINO SUBOFICIALES
Proveniente de Licitación 3402-155-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 10520,731072
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA.
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel5UnidadToallas de papelTOALLA PAPEL ABOLENGO 3UN $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105 $ 3.105
14111703
Toallas de papel15UnidadToallas de papelPACK NOVA COCTEL $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.126
47121812
Raspadores de limpieza12UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLA EXTRA GRUESA $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.703
30222502
Pisos20UnidadPisosCERA PARQUETINA $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.546
47121701
Bolsas de basura14UnidadBolsas de basuraBOLSA ASEO $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.764 $ 8.765
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadProductos de limpieza del bañoPATO PASTILLAS PURIFIC $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.504
47131804
Productos de limpieza de amoniaco8UnidadProductos de limpieza de amoniacoCLORINDA $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.936 $ 2.938
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadDesinfectantes domésticosLIMPIADOR POETT 900ML $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.403 $ 4.400
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadDesinfectantes domésticosPOETT 360ML $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950
39101605
Ampolletas fluorescentes10UnidadAmpolletas fluorescentesAMPOLLETAS 75W $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.336
Total Neto $ 55.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 10.521
TOTAL OC $ 65.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.