Orden de Compra. Nº3402-54-SE15 "TELAS PARA MANTELES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-54-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2015
Nombre de la Orden de Compra TELAS PARA MANTELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 68272,605
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHANTILLY
Razón Social JOSE MORENO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.704.530-K
Sucursal CHANTILLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino34Metro LinealTELA DE DAMASCO BLANCO  $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.152 $ 113.137
11151503
Fibras de poliéster280Metro LinealBY STRESCH O POLIESTER  $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.120 $ 246.193
Total Neto $ 359.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.273
TOTAL OC $ 427.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.