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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3402-54-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TELAS PARA MANTELES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
68272,605 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHANTILLY |
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Razón Social |
JOSE MORENO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.704.530-K |
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Sucursal |
CHANTILLY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121803
| Lino | 34 | Metro Lineal | TELA DE DAMASCO BLANCO | |
$ 3.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.152
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$ 113.137
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11151503
| Fibras de poliéster | 280 | Metro Lineal | BY STRESCH O POLIESTER | |
$ 879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.120
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$ 246.193
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Total Neto
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$ 359.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.273
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$ 427.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.