Orden de Compra. Nº3402-67-SE15 "CARGAS DE GAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-67-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2015
Nombre de la Orden de Compra CARGAS DE GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 49719,32426
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cabañas turismo niebla
Razón Social ENRIQUE SOTERO HERNANDEZ MUENA
R.U.T. 7.761.214-9
Sucursal cabañas turismo niebla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad2UnidadCARGAS DE GAS DE 45 KG  $ 29.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.739
15111507
Gas ciudad20UnidadCARGAS DE GAS 15 KILOS  $ 10.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.940 $ 202.941
Total Neto $ 261.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.719
TOTAL OC $ 311.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.