Orden de Compra. Nº3402-71-SE10 "BIENESTAR SOCIAL PERSONAL DE PLANTA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-71-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2010
Nombre de la Orden de Compra BIENESTAR SOCIAL PERSONAL DE PLANTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 7417,98019
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAÑ
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadHP 29A NEGRO 600/60/70/80/90  $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.563 $ 17.563
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadEQUALIT RESMA CARTA 500HJ  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadEQUALIT RESMA OFICIO 500HJ  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTOR LIQUIDO PAPER LAPIZ  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
44121701
Lápiz pasta2UnidadPILOT BOLIG. G-1 0.7 AZUL  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
44121701
Lápiz pasta2UnidadPILOT BOLIG G-1 0.7 ROJO   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
44122011
Carpetas para archivos3UnidadRHEIN CARPETAS FAST AZUL TRANSP  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.916
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4UnidadARTEL PUMON PIZARRA NEGRO -70  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadHENKEL PEGAMENTO EN BARRA 20GR  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
60105705
Cinta libre de ácido4UnidadHAND SCOTCH CRISTAL 18X30MT  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472 $ 471
14111606
Papel artístico o papel Kraft8UnidadP.PAPEL KRAF NATURAL 60 GRS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
44122104
Clips para papel1UnidadHAND CJ. ACCOCLIPS  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
11151502
Fibras de nilon1kilogramoKILO DE POLITILENO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadARON LIBRO ACTAS 20HJ. C/FOLIO  $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.908
Total Neto $ 39.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.418
TOTAL OC $ 46.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.