Orden de Compra. Nº3402-80-SE15 "MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DEPENDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-80-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DEPENDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 14154,9316
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCT Valdivia
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal MCT Valdivia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161906
Moldeado2UnidadMOLDURA DE BORDE 6A TIPO L NEGRO  $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014 $ 3.015
13101905
Melamina (MF)2Plancha   $ 35.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.484 $ 71.485
Total Neto $ 74.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.155
TOTAL OC $ 88.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.