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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3402-85-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS PARA SALA SIGLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.066-4 |
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Dirección de Facturación |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
6252,42728 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMPUSTORE |
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Razón Social |
MARPACK S A
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R.U.T. |
96.866.800-5 |
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Sucursal |
COMPUSTORE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121429
| Conector de fibra óptica | 30 | Unidad | CONECTOR RJ-45 NEXXT | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.395
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39121719
| Protectores | 2 | Unidad | PROTECTOR DE VOLTAJE 6 ENTRADAS AOC | |
$ 8.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.630
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$ 17.630
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43232908
| Programas de desvío o conmutación | 1 | Unidad | SWITCH D-LINK 8 PTOS. DES-1008A | |
$ 7.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.588
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$ 7.588
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26121632
| Cable de comunicaciones exterior de planta | 50 | Metro Lineal | CABLE UTP CATEGORIA 5E POR METRO | |
$ 106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.300
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$ 5.294
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Total Neto
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$ 32.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.252
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$ 39.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.