Orden de Compra. Nº3402-89-SE12 "Materiales para Repar. dependencias de la unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-89-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna *
Impuesto 19590,756398
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Bueras
Razón Social EMILDA ISABEL BALBOA DELGADO
R.U.T. 9.376.776-4
Sucursal Ferreteria Bueras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS 7"  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTINETA PEGAMENTO DE CERAMICA  $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
31211504
Pinturas de cobertura10UnidadPASTA MURO  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
30131504
Bloques de cerámica1UnidadCAJA CERAMICA BLANCA 21x21  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTINETA PINTURA ESMALTE SEMIBRILLO COLOR MARFIL AL AGUA  $ 49.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE PARA GAS 1 METRO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON BLANCO OLEO  $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
Total Neto $ 103.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.591
TOTAL OC $ 122.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.