Orden de Compra. Nº
3402-90-SE13
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UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-90-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
74501,85
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
LIMP CIF
$ 1.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.240
$ 31.240
47131611
Palas para basura
4
Unidad
PALA DE BASURA
$ 2.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.636
$ 9.636
53131608
Jabones
6
Unidad
ALCOHOL GEL
$ 2.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.974
$ 16.974
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
POETT
$ 3.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.720
$ 62.720
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJA
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
47131603
Esponjas
30
Unidad
MAGO PAD CON JABON
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
TRAPERO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.830
$ 28.830
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
ANTIGRASA
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.580
$ 14.580
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
IGENIX
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
10191509
Insecticidas
6
Unidad
RAID CASA Y JARDIN
$ 2.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.930
$ 12.930
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZAS
$ 12.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.755
$ 63.755
47121802
Removedores
8
Unidad
CERO ROJA
$ 593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.744
$ 4.744
53131608
Jabones
12
Unidad
JABON
$ 914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.968
$ 10.968
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA DE BASURA
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
VIRUTILLA
$ 363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLORO
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.620
$ 32.620
47131816
Desodorantes
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.258
$ 6.258
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.670
$ 13.670
Total Neto
$ 392.115
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.502
TOTAL OC
$ 466.617
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.