Orden de Compra. Nº3402-90-SE13 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-90-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3402-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 74501,85
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMP CIF   $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240
47131611
Palas para basura4UnidadPALA DE BASURA  $ 2.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.636 $ 9.636
53131608
Jabones6UnidadALCOHOL GEL  $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.974 $ 16.974
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPOETT   $ 3.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.720 $ 62.720
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
47131603
Esponjas30UnidadMAGO PAD CON JABON  $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO   $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.830 $ 28.830
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadANTIGRASA   $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadIGENIX  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
10191509
Insecticidas6UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS  $ 12.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.755 $ 63.755
47121802
Removedores8UnidadCERO ROJA  $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.744 $ 4.744
53131608
Jabones12UnidadJABON  $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.968 $ 10.968
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA  $ 1.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVIRUTILLA   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO  $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.620 $ 32.620
47131816
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.258 $ 6.258
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON  $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.670 $ 13.670
Total Neto $ 392.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.502
TOTAL OC $ 466.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.