Orden de Compra. Nº
3402-91-SE13
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3402-91-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3402-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.066-4
Dirección de Facturación
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
92371,35
Dirección de Envío de la Factura
Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduplays LTDA
Razón Social
SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
R.U.T.
76.218.641-1
Sucursal
Eduplays LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBROS DE ACTAS
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.900
$ 59.900
53141501
Alfileres rectos
5
Unidad
PUSCH PINS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
FUNDAS PLASTICAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 AZUL
$ 744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.760
$ 29.760
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 ROJO
$ 744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.760
$ 29.760
14111503
Papel pergamino
2
Unidad
PAPEL PARA DIPLOMA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
44121604
Timbres y sellos
5
Unidad
TIMBRE FECHADOR
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44121505
Sobres especiales
20
Unidad
SOBRES PARA CD
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
14111511
Papel de escribir
10
Unidad
SEPARADOR DE OFICIO
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
60121502
Rotuladores de base disolvente
5
Unidad
PLUMONES
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.495
$ 2.495
24112404
Caja
100
Unidad
CAJA ARCHIVO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
13111016
Polietileno
30
Unidad
POLIETILENO
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.400
$ 89.400
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPIZ DERMATOGRAFICO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ PILOT Nº 0.1 AZUL
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIVADORES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
14121503
Cartulina
30
Unidad
CARTULINAS ROJAS, BLANCAS, Y AZUL
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 486.165
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.371
TOTAL OC
$ 578.536
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.